索引号 | 11330206002955054D/2024-207289 | ||
组配分类 | 政务动态 | 发布机构 | 区审计局 |
成文日期 | 2024-11-25 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 审计 |
索引号 | 11330206002955054D/2024-207289 |
组配分类 | 政务动态 |
发布机构 | 区审计局 |
成文日期 | 2024-11-25 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 审计 |
近日,北仑区委审计办召集区委审计委员会成员单位代表与区六大国企代表,召开工作协调会暨国企内审主题交流会。
会议先由区城市建设投资集团和区农业投资集团介绍2024年审计工作经验。城投集团副总经理张亚宽介绍道:今年集团共安排审计项目6个,提出管理建议45条,帮助企业建立健全规章制度7个。通过有效开展内部审计、审计整改及审计结果运用,充分发挥审计在监督与服务方面的“双重作用”,为集团持续优化管理体系、提高运营效率奠定了基础。
农投集团副总经理王辉介绍道:集团通过今年建立审计查出问题整改长效机制,为审计整改工作提供了制度遵循;法审部全程跟踪监督审计整改情况,着力打通审计“最后一公里”;集团内部公开审计整改情况,通过晒问题、亮清单对整改责任单位形成监督,对于典型问题加大公开力度,杜绝审而不改、虚改假改等现象 。
随后,来自商贸物流投资集团、工业投资集团、交通投资集团、现代服务业发展集团的代表逐一发言,分享审计工作成果,贡献审计工作经验。会议由区委审计办主任陈建平作总结发言。
会议要求,一是强化内审责任与创新,国企的内审部门要紧跟时代步伐,加强对新知识、新技术的学习应用,以技术驱动审计效能的提升。二是深化风险导向审计,聚焦关键领域和高风险点,科学制订审计项目计划,实现审计资源的精准配置,有效防控企业经营风险。三是促进内外部沟通协作,加强与业务部门、外部监管机构的沟通联动,形成审计监督与业务发展的良性互动,共同构筑企业风险防控网。四是建立健全审计质量控制体系,确保审计工作的独立性、客观性和专业性,同时注重审计成果的转化应用,推动现代化企业管理体系持续优化。