索引号 | 113302063169594375/2022-172530 | ||
组配分类 | 部门决算 | 发布机构 | 区卫生健康局 |
成文日期 | 2022-08-19 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 卫生 |
索引号 | 113302063169594375/2022-172530 |
组配分类 | 部门决算 |
发布机构 | 区卫生健康局 |
成文日期 | 2022-08-19 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 卫生 |
目录
一、概况.........................................................................................................( )
(一)单位职责.............................................................................................( )
(二)机构设置...............................................................................................( )
二、2021年度单位决算公开表....................................................................( )
三、2021年度单位决算情况说明...............................................................( )
(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
(二)收入决算情况说明.................................................................................( )
(三)支出决算情况说明.................................................................................( )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )
(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )
(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )
(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
(一)单位职责
1.贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康事业发展法规、规章、政策和规划。组织拟订全区国民健康政策。拟订并组织实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划卫生健康服务资源配置,指导基层卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测,会同相关部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。
5.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全区卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
6.组织拟订中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
7.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
8.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
9.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。
10.负责计划生育管理和服务工作,参与开展人口监测预警,落实人口与家庭发展相关政策,组织建立促进人口与家庭发展机制,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
11.负责保健对象的医疗保健工作,负责区交办的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.负责全区卫生健康行业人才综合管理工作,指导全区医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全区卫生健康系统信息化建设工作,依法组织实施统计调查。组织开展相关国际交流合作与援外工作,开展与港澳台业务交流与合作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:综合科、组织人事科、政策法规科、规划财务审计科、医政与科教科、基层卫生与卫监疾控科、妇幼健康与家庭发展科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计9,191.00万元,支出总计9,191.00万元,与2020年度相比,各减少1,805.9万元,下降16.42%。主要原因是:疫情得到控制,费用减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计9,188.13万元;包括财政拨款收入9,131.93万元(其中,一般公共预算9,131.93万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.39%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入56.20万元,占收入合计0.61%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计9,190.48万元,其中基本支出1,377.94万元,占14.99%;项目支出7,812.55万元,占85.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计9,131.93万元,支出总计9,131.93万元,与2020年相比,各减少1,279.58万元,下降12.29%。主要原因是疫情得到控制,费用减少;财政拨款支出年初预算数9,641.28万元(对医疗机构的预算进行了剔除调整),完成年初预算的94.72%,主要原因是疫情得到控制,费用减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,131.93万元,占本年支出合计的99.36%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,079.58万元,下降10.57%。主要原因是:疫情得到控制,费用减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,131.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出123.79万元,占1.36%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出138.94万元,占1.52%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出150.13万元,占1.64%;卫生健康(类)支出8,458.97万元,占92.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出260.10万元,占2.85%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9641.28万元(对医疗机构的预算进行了剔除调整),支出决算为9,131.93万元,完成年初预算的94.72%,主要原因是疫情得到控制,费用减少。其中:
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为123.79万元,决算数大于预算数的主要原因年中市补市场监督冷链食品监测及处置。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算0万元,支出决算为138.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年中大数据中心预算指标划转调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为46.03万元,支出决算为60.52万元,完成年初预算的131.48%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员费用调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.31万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员费用调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.25万元,支出决算为58.29万元,完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.13万元,支出决算为29.15万元,完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员缴费基数调整。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为879.21万元,支出决算为807.27万元,完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,费用减少。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为642.33万元,支出决算为514.93万元,完成年初预算的80.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,费用减少。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1,364.84万元,支出决算为35.68万元,完成年初预算的2.61%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为40.33万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算的69.70%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,相关业务调整。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为6万元,支出决算为632.38万元,完成年初预算的10539.62%。决算数大于预算数的主要原因是为应新冠疫情防控进行了追加调整。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为22.50万元,支出决算为30.77万元,完成年初预算的136.75%。决算数大于预算数的主要原因是中央、市级资金年中下达,未列入年初预算。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为5,365.00万元,支出决算为4,657.47万元,完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因部分项目调整,本级未做反映。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为60.00万元,支出决算为755.88万元,完成年初预算的1259.80%。决算数大于预算数的主要原因是市补计生生育专项资金年中追加,未列入年初预算。
卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为598.20万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控财政补助增加。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。年初预算为12.62万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.13万元。决算数大于预算数的主要原因是市补老龄卫生健康事务专项资金年中追加,未列入年初预算。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为856.28万元,支出决算为379.53万元,完成年初预算的44.32%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,部分项目调整。
卫生健康支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为234.89万元,支出决算为259.15万元,完成年初预算的110.33%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整增加。
卫生健康支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.93万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,361.74万元,其中:
人员经费1,222.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费139.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.1万元,支出决算为8.03万元,完成预算的46.94%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响本年未安排人员出国。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是因疫情影响本年未安排人员出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是无车辆运行;公务接待费支出决算为8.03万元,占100.00%,与2020年度相比,增加0.82万元,增长11.37%,主要原因是疫情得到控制,费用增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为9万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。要用于机关人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响本年未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为8.1万元,支出决算为8.03万元,完成预算的99.10%。主要用于接待上下级等支出。国内公务接待66批次,累计1,556人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出8.03万元,主要用于上下级工作交流等接待66批次,累计1,556人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为57.83万元,支出决算为139.28万元,完成年初预算的240.84%,决算数大于预算数的主要原因是经费结构调整,将职工疗养等纳入机关运行经费;比2020年度增加18.72万元,增长15.52%,主要原因是费结构调整,将职工疗养等纳入机关运行经费。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额402.83万元,其中:政府采购货物支出297.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.89万元。授予中小企业合同金额402.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,宁波市北仑区卫生健康局单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,宁波市北仑区卫生健康局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目9个,共涉及资金20,523.66万元,占一般公共预算项目支出总额的28.76%。组织对2021年度北仑区传染病防治体系建设项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金813.34万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“计划生育奖励扶助基金”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5,268.48万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“计划生育奖励扶助基金”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,实施计划生育家庭奖励扶助制度,帮助解决了独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;有效缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宁波市北仑区卫生健康局在2021年度部门决算中反映计划生育奖励扶助基金及基本公共卫生服务经费项目项目绩效自评结果。
计划生育奖励扶助基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分,自评结论为“优”。项目全年预算数为5,273.48万元,执行数为5,268.48万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是实施计划生育家庭奖励扶助制度,帮助解决独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;二是实施计划生育特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。发现的问题及原因:一是外地迁入人员历史婚育情况不能掌握,给认定带来困难;二是奖扶人员户籍迁移、婚姻情况变动、死亡等无法及时掌握;三是需要及时获取民政、公安、劳动和社会保障局的相关信息,以便发现婚姻变动、人员死亡、户籍迁移、劳动社会保险等情况变化。下一步改进措施:一是加强数据审核,对变动人员情况进行及时更新;二是加强同民政、公安、社保等部门数据核对和联查。
基本公共卫生服务经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为5,815.18万元,执行数为5,030.18万元,完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况:一是免费为城乡居民提供基本公共卫生服务,年度考核优秀等级;二是按照规范要求开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。发现的问题及原因:一是个别单位存在落实问题整改不及时、不到位,问题整改的台账整理针对性不强情况;二是个别单位由于慢性病人体检率不达标,导致整体项目不达标情况。下一步改进措施:一是加强组织管理,落实问题整改;二是创新服务模式,提升群众满意度和获得感;三是充分利用信息化手段,提升管理效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 计划生育奖励扶助基金 | ||||||||||
主管部门 | 宁波市北仑区卫生健康局 | 实施单位 | 宁波市北仑区卫生健康局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 5562 | 5273.48 | 5268.48 | 10 | 99.9 | 9.9 | |||||
其中:当年财政拨款 | 5562 | 5273.48 | 5268.48 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 | 女方年满49周岁未满60周岁的计划生育特殊困难家庭夫妻7200元/人/年发放318人,女方年满49周岁未满60周岁的独生子女伤残死亡家庭中夫妻一方或双方失能、失智等生活不能自理的9600元/人/年发放8人,年满60周岁后纳入政府集中供养的特殊困难家庭夫妻7200元/人/年发放2人,年满60周岁后未纳入政府集中供养的特殊困难家庭夫妻9600元/人/年发放615人,计划生育手术并发症扶助金发放标准二级9600元/人/年发放 27人,农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准1200元/人/年发放36760人。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 (50分) | 时效指标 | 奖扶金发放时间 | 每年9月底前 | 9月份发放 | 50 | 50 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 奖扶对象资格确认准确率 | 100% | 30 | 30 | ||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象 | 服务对象满意率 | 90%以上 | 10 | 9.6 | 希望标准能提高 | |||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||
自评等级 | 优 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务经费 | ||||||||||||
主管部门 | 宁波市北仑区卫生健康局 | 实施单位 | 宁波市北仑区卫生健康局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4550 | 5815.18 | 5030.18 | 10 | 86.5 | 8 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 4550 | 5815.18 | 5030.18 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | 1、免费为城乡居民提供基本公共卫生服务,年度考核优秀等级。 2、按照规范要求开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 95.2 | 4 | 4 | |||||||
指标2:报告发现的结核病患者管理率 | ≥90% | 99.41 | 4 | 4 | |||||||||
指标3:65岁以上老年人健康管理率 | ≥60% | 66.96 | 4 | 4 | |||||||||
指标4:中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥65% | 67.91 | 4 | 4 | |||||||||
质量指标 | 指标1:居民健康档案规范化电子建档率 | ≥75% | 89.46 | 4 | 4 | ||||||||
指标2:高血压患者规范管理率 | ≥60% | 66.61 | 4 | 4 | |||||||||
指标3:糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 66.99 | 4 | 4 | |||||||||
指标4:新生儿访视率 | ≥85% | 98.28 | 4 | 4 | |||||||||
指标5:0-6岁儿童健康管理率 | ≥85% | 95.24 | 4 | 4 | |||||||||
指标6:早孕检测率、产后随访率 | ≥85% | 98.43 | 4 | 4 | |||||||||
指标7:传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100 | 4 | 4 | |||||||||
指标8:职业健康核心指标主动监测率 | ≥92% | 95.21 | 3 | 3 | |||||||||
指标9:及时发现报告有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |||||||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标:1:居民健康水平提高 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | 需进一步提高 | ||||||
指标2:公共卫生均等化水平提高 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | 需进一步提高 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1:基本公共卫生服务水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 9 | 需进一步提高 | ||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
自评等级 | 优 |
注:总分90(含)-100分自评等级为优,80(含)-90分自评等级为良,60(含)-80分自评等级为中,60分以下自评等级为差
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
计划生育奖励扶助基金项目实施情况。北仑区计划生育奖励扶助政策包括计划生育家庭一般奖励扶助和计划生育家庭特别扶助两部分内容。扶助方式采用资金直接扶助,到户到人,由地方银行汇入个人账户。扶助资金发放周期为一年发放一次,一般在下半年发放。2021年北仑区有一般奖扶人员36760人,特别扶助943人。
主要成效:一是帮助解决独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;二是缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
项目评价建议:一是加强数据审核,对变动人员情况进行及时更新;二是加强同民政、公安、社保等部门数据核对和联查。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):指食品安全监管等专项工作支出。
18. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指用于健康大数据方面的开支。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
24.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出 (项):指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项 (项):指基本公共卫生服务支出。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项 (项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理 (项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项 (项):指其他用于公共卫生方面的支出。
29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。
30.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事物支出(项):指其他用于计划生育管理事物方面的支出。
31.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
32.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):指用于疾病应急救助基金的补助支出。
33.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出
34.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。
35.卫生健康支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.卫生健康支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。